桂林市卫生计生委(系统)2017年“三公”经费公开

来源:365滚球作者:财务科时间:2017-02-09 09:46:53 浏览次数:

    市卫生计生委共有直属单位23个(其中新农合管理中心从2017年起移交市人社局管理)。其中:

全额预算管理单位11个(其中行政单位1个,参公管理单位2个),差额预算管理单位12个(差额拨款医疗事业单位8个,社区卫生服务中心3个,差额拨款集体医疗单位1个)。

全系统2017年部门预算“三公”经费安排如下:

项目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

合计

1,365.91

1,317.01

-3.58%

145.65

133.92

-8.05%

一、“三公”经费小计

365.40

295.36

-19.17%

87.25

74.37

-14.76%

(一)因公出国(境)费用







(二)公务接待费

199.59

186.16

-6.73%

10.70

10.47

-2.15%

(三)公务用车费

165.81

109.20

-34.14%

76.55

63.90

-16.53%

1.公务用车运行维护费

165.81

109.20

-34.14%

76.55

63.90

-16.53%

2.公务用车购置费







二、会议费

47.58

33.14

-30.35%

22.38

28.84

28.87%

三、培训费

952.93

988.51

3.73%

36.02

30.71

-14.74%

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年卫生计生系统“三公”经费、会议和培训费预算总额1,317.01万元,比去年1,365.91万元减少48.9万元,下降3.58%。其中:

1.“三公”经费预算总计295.36万元,比去年365.4万元减少70.04万元,下降19.17%。

(1)出国(出境)费用0万元,与去年持平;

(2)公务(业务)接待费186.16万元,比去年199.59万元减少13.43万元,下降6.73%。主要是各单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,下降的主要原因是:市直卫生计生系统继续严格执行中央八项规定,规范公务接待行为,严格控制接待标准,进一步规范公务接待活动。

(3)公务用车(含救护车、疫苗运输车、采供血车等特种业务用车)运行维护费109.2万元,比去年165.81万元减少56.61万元,下降34.14%。主要是各单位按规定开支的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。下降的主要原因是:一是行政及参公单位实行公车改革,减少车辆6辆;二是加强车辆管理,强制报废超标超限车辆,控制车辆购置,规范车辆运行管理。

2.会议费33.14万元,比去年47.58万元减少14.44万元,下降30.35%。下降的主要原因是:按照市委市政府的要求,加强机关效能建设,控制召开会议次数及参加会议人数。

3.培训费(含医院医务人员进修、全员职工教育)988.51万元,比去年952.93万元增加35.58万元,增长3.73%。增长的主要原因是:医院进一步加强人才队伍建设,注重医务人员进修和全员职工教育。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算总额133.92万元,比去年145.65万元减少11.73万元,下降8.05%。其中:

1.“三公”经费预算总计74.37万元,比去年87.25万元减少12.88万元,下降14.76%。

(1)出国(出境)费用0万元,与去年持平;

(2)公务接待费10.47万元,比去年10.7万元减少0.23万元,下降2.15%。下降的主要原因是:市直卫生计生系统继续严格执行中央八项规定,规范公务接待行为,严格控制接待标准,进一步规范公务接待活动。

(3)公务用车(含疫苗运输车、采供血车等特种业务用车)运行费63.9万元(其中:行政事业性收费收入安排特种业务用车42.35万元),比去年76.55万元减少12.65万元,下降16.53%。下降的主要原因是行政及参公单位实行公车改革,减少车辆6辆。

其中:公务用车购置费0万元,与去年持平。公务用车运行维护费63.9万元,比去年76.55万元减少12.65万元,下降16.53%。

2.会议费28.84万元,比去年22.38万元增加6.46万元,增长28.87%。增长的主要原因是:我委和国际应急管理学会医学委员会(TEMC)签订了战略合作协议,双方约定将不定期在桂林市举办国际性的学术会议,2017年计划在我市举办2次。

会议名称

类别

举办地点

次数

预算金额
  (万元)

参加人数

会期
  (天)

合计




28.84



日常会议(定额安排)

四类

桂林市


7.64



国际学术会议

二类

桂林市

2

4.76

160

2

全市卫生和计划生育工作会议

二类

桂林市

1

5.00

340

1

全市卫生和计划生育形势分析会

二类

桂林市、县

1

3.00

150

2

全市医政工作会议

三类

桂林市

1

1.91

150

1

卫生和计生综合监督工作会议

三类

县区

1

1.00

60

1

采供血会议

三类

桂林市

1

1.20

120

1

计生协第三届理事会

三类

县或城区

1

2.58

120

1

计划生育药具管理会议费

三类

桂林市

1

1.75

50

2

3.培训费30.71万元,比去年36.02万元减少5.31万元,下降14.74%。下降的主要原因是:减少了培训班次数。

培训班名称

培训内容

举办地点

次数

预算金额
  (万元)

参加人数

培训期限
  (天)

合计




30.71



日常培训(定额安排)

日常零星业务培训

桂林市


9.24



全市卫生计生业务培训

宣传、信访、统计、法制、党务等业务培训

桂林市

12

13.18

972

1

协管防艾消毒放射卫生监督培训

卫生监督员业务

县区

1

2.00

50

4

输血新技术和科学合理用血培训

输血新技术应用

桂林市

1

2.80

120

1

群众自治、青春健康等项目培训

计生政策培训

县或城区

1

1.19

60

1

生育关怀宣传服务培训班

宣传能力培训

1

1.00

150

1

计生协会业务培训班

计生专干能力培训

县或城区

1

1.30

60

1

 

  

                   365滚球

                   2017年2月8日


?